Orden de Compra. Nº3698-189-SE13 "Adquisición de Materiales para la mantención, reparación y hermoseamiento y construcción de jardineras para la plaza de armas de Los Vilos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3698-189-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales para la mantención, reparación y hermoseamiento y construcción de jardineras para la plaza de armas de Los Vilos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3698-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 47803,361332005
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor minox
Razón Social RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO
R.U.T. 7.299.547-3
Sucursal minox
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4Unidad no definidaBrochas  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
31191501
Papeles de lija10Unidad no definidaLijas Madera  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
30103205
Enrejado de hierro5Unidad no definidaFierro Hormigón  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
11121610
Maderas duras10Unidad no definidaPino 2*2"  $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.916
11121610
Maderas duras45Unidad no definidaPino 1*4"  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.195 $ 66.176
31211505
Pinturas aceitosas1GalónOleo Negro  $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824
31211506
Pinturas de látex4GalónLátex Café  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.832 $ 19.832
24121802
Latas de pintura o barniz2GalónBarniz Natural  $ 11.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.858 $ 22.857
27113201
Conjuntos generales de herramientas3GalónCerestain  $ 14.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.102 $ 42.101
27113201
Conjuntos generales de herramientas2GalónCarbonileo  $ 7.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.454 $ 14.454
27113201
Conjuntos generales de herramientas3kilogramoNylon  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
31162003
Clavos de acabado5kilogramoClavos 4"  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroAgua Ras  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
27113201
Conjuntos generales de herramientas2Metro CúbicoArido  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
30111601
Cemento5SacoCemento  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.908
Total Neto $ 251.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.803
TOTAL OC $ 299.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.