Orden de Compra. Nº
3698-189-SE13
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Adquisición de Materiales para la mantención, reparación y hermoseamiento y construcción de jardineras para la plaza de armas de Los Vilos
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3698-189-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Materiales para la mantención, reparación y hermoseamiento y construcción de jardineras para la plaza de armas de Los Vilos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3698-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Obras
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
47803,361332005
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
minox
Razón Social
RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO
R.U.T.
7.299.547-3
Sucursal
minox
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
Brochas
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
31191501
Papeles de lija
10
Unidad no definida
Lijas Madera
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
30103205
Enrejado de hierro
5
Unidad no definida
Fierro Hormigón
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
11121610
Maderas duras
10
Unidad no definida
Pino 2*2"
$ 992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.920
$ 9.916
11121610
Maderas duras
45
Unidad no definida
Pino 1*4"
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.195
$ 66.176
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
Oleo Negro
$ 8.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.824
$ 8.824
31211506
Pinturas de látex
4
Galón
Látex Café
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.832
$ 19.832
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Galón
Barniz Natural
$ 11.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.858
$ 22.857
27113201
Conjuntos generales de herramientas
3
Galón
Cerestain
$ 14.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.102
$ 42.101
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Galón
Carbonileo
$ 7.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.454
$ 14.454
27113201
Conjuntos generales de herramientas
3
kilogramo
Nylon
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.563
$ 7.563
31162003
Clavos de acabado
5
kilogramo
Clavos 4"
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.622
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Litro
Agua Ras
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.689
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Metro Cúbico
Arido
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
30111601
Cemento
5
Saco
Cemento
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.910
$ 18.908
Total Neto
$ 251.597
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.803
TOTAL OC
$ 299.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.