Orden de Compra. Nº
3698-370-SE11
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Compra de materiales para realizar trabajos de reparación y mantención de Plaza el Cuarzo y Millaray
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3698-370-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
Compra de materiales para realizar trabajos de reparación y mantención de Plaza el Cuarzo y Millaray
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Obras
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Caupolican Nº309
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
30701,15
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
minox
Razón Social
RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO
R.U.T.
7.299.547-3
Sucursal
minox
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Cemento
15
Unidad no definida
15 sacos de cemento
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.730
$ 56.730
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Unidad no definida
5 litros de Diluyente
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.305
$ 6.305
Pinturas aceitosas
4
Unidad no definida
4 galones de Óleo
$ 8.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.268
$ 32.268
Maderas duras
10
Unidad no definida
Pino 2x2"
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.660
$ 9.660
Conjuntos generales de herramientas
20
Unidad no definida
Tutores
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.320
$ 19.320
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad no definida
2 galones de impregnante
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.606
Conjuntos generales de herramientas
3
Unidad no definida
Huaipe
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
Brochas
4
Unidad no definida
Brochas de 4"
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.856
$ 2.856
Maderas duras
20
Unidad no definida
Pino 1x4"
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.320
$ 19.320
Total Neto
$ 161.585
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.701
TOTAL OC
$ 192.286
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.