Orden de Compra. Nº3698-370-SE11 "Compra de materiales para realizar trabajos de reparación y mantención de Plaza el Cuarzo y Millaray"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3698-370-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para realizar trabajos de reparación y mantención de Plaza el Cuarzo y Millaray
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Caupolican Nº309
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 30701,15
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor minox
Razón Social RANULFO ENRIQUE CORREA CANELO
R.U.T. 7.299.547-3
Sucursal minox
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Cemento15Unidad no definida15 sacos de cemento  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.730 $ 56.730
Diluyentes para pinturas y barnices5Unidad no definida5 litros de Diluyente  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
Pinturas aceitosas4Unidad no definida4 galones de Óleo  $ 8.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.268 $ 32.268
Maderas duras10Unidad no definidaPino 2x2"  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
Conjuntos generales de herramientas20Unidad no definidaTutores  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320
Conjuntos generales de herramientas2Unidad no definida2 galones de impregnante  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606
Conjuntos generales de herramientas3Unidad no definidaHuaipe  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Brochas4Unidad no definidaBrochas de 4"  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856
Maderas duras20Unidad no definidaPino 1x4"  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320
Total Neto $ 161.585
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.701
TOTAL OC $ 192.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.