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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3698-7-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio de suministro mantención de infraestructura urbana 3698-5-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3698-5-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
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R.U.T. |
69.041.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
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Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
10448882,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FELP SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL FELP SPA
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R.U.T. |
76.427.199-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FELP SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23153502
| Reparación de zona de pintura | 1 | Unidad | Licitar la ejecución de partidas de reparación, mantención y reposición de elementos constructivos asociadas a las diversas solicitudes de la comunidad, ubicadas en bienes nacionales de uso público, administrados por la Municipalidad de Los Vilos. | LICITAR LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS DE REPARACIÓN, MANTENCIÓN Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS ASOCIADAS A LAS DIVERSAS SOLICITUDES DE LA COMUNIDAD, UBICADAS EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO, ADMINISTRADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS. |
$ 54.994.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.994.118
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$ 54.994.118
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Total Neto
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$ 54.994.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.448.882
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$ 65.443.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.