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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3698-84-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-04-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Arreglos Complejo deportivo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Adquisición de materiales de construcción Memorando Nº 205 D.O.M.
Según contrato de suministro |
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Proveniente de Licitación
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3698-24-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Vilos
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R.U.T. |
69.041.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
8941,59 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán N°309, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Minox
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R.U.T. |
7.299.547-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30222903
| Barracas | 3 | Unidad | Barracas | llaves de jardin 1/2" |
$ 2.496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.488
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$ 7.488
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30222903
| Barracas | 1 | Unidad | Barracas | galón de pintura anticorrosivo |
$ 6.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.555
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$ 6.555
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30222903
| Barracas | 2 | Unidad | Barracas | galon de pintura gris |
$ 8.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.218
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$ 16.218
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30222903
| Barracas | 100 | Metro Lineal | Barracas | manguera |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.800
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$ 16.800
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Total Neto
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$ 47.061
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.942
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$ 56.003
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.