|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3699-11078-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
29-10-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra desde 3699-11085-L108 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3699-11085-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Pumanque
|
|
R.U.T. |
69.090.800-K |
|
Dirección de Facturación |
Luis Antonio Baraona #120 |
|
Comuna |
Pumanque
|
|
Impuesto |
150480 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Luis Antonio Baraona #120 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
caceres trans |
|
Razón Social |
augusto caeres escobar
|
|
R.U.T. |
13.348.516-3 |
|
Sucursal |
caceres trans |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
22101610
| Distribuidoras de áridos | 24 | Metro Cúbico | | 24 M3 de Bolon Desplazador |
$ 7.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 168.000
|
$ 168.000
|
22101610
| Distribuidoras de áridos | 64 | Metro Cúbico | | 64 m3 de Ripio Revuelto |
$ 6.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 384.000
|
$ 384.000
|
22101610
| Distribuidoras de áridos | 40 | Metro Cúbico | | 40 m3 de Arena Rio para pegar ladrillo y estuco. |
$ 6.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 240.000
|
$ 240.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 792.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 150.480
|
|
$ 942.480
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.