Orden de Compra. Nº3699-11162-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3699-11138-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pumanque
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3699-11162-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3699-11138-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3699-11138-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pumanque
R.U.T. 69.090.800-K
Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona 120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pumanque
R.U.T. 69.090.800-K
Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120
Comuna Pumanque
Impuesto 19810,35
Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112802
Hojas de sierra1Unidad 1 Marco de sierra manuable con hoja. $ 2.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.810 $ 2.810
31191501
Papeles de lija3Unidad 3 Pliegos de lija Nº 80 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540
31231313
Tubería de plástico15Tira 15 Tiras de PVC de 50 clase C-6 $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
31231313
Tubería de plástico14Unidad 14 Terminales de 50 PVC - H.E. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31231313
Tubería de plástico4Unidad 4 Codos de 50 PVC $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
31231313
Tubería de plástico5Unidad 5 Té de 50 PVC $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31231313
Tubería de plástico1Unidad 1 Frasco de Adhesivo PVC grande con brocha. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
40141702
Grifos7Unidad 7 Llaves de Bola de 50 $ 5.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.775 $ 40.775
Total Neto $ 104.265
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.810
TOTAL OC $ 124.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.