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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3699-12-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de Juegos Recreativos, para Escuela de Verano, invitación a compra ágil: 3699-12-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
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R.U.T. |
69.090.800-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
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R.U.T. |
69.090.800-K |
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Dirección de Facturación |
Luis Antonio Baraona #120 |
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Comuna |
Pumanque
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Impuesto |
79831,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Luis Antonio Baraona #120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jocelyn |
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Razón Social |
JOCELYN DEL CARMEN LAZO ALISTE
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R.U.T. |
14.362.043-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jocelyn |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30221010
| Zona de juegos infantiles | 1 | Pack | 2 Castillos Inflables, 1 Arcoíris Inflables, Servicio de Pinta caritas y 2 Taca taca, según EETT Adjunta | |
$ 420.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.168
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$ 420.168
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Total Neto
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$ 420.168
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.832
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$ 500.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.