Orden de Compra. Nº3699-142-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3699-101-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3699-142-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3699-101-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3699-101-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
R.U.T. 69.090.800-K
Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona 120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
R.U.T. 69.090.800-K
Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120
Comuna Pumanque
Impuesto 891927,45
Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas15Galón15 Galones de Pintura Anticorrosiva color verde.  $ 7.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.250 $ 107.250
31161620
Pernos de cabeza hexagonal460Unidad460 Pernos Coche 3/8 x 3" con tuerca  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
31161620
Pernos de cabeza hexagonal460Unidad460 Pernos Coche 3/8 x 5" con tuerca.  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.100 $ 85.100
11121610
Maderas duras200Unidad200 Tablones de madera impregnada de 2x8" de 1ra.  $ 5.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.024.000 $ 1.024.000
23153138
Cabezales de corte o desbastado30Unidad30 Discos de corte de 9" metal.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30 $ 30
27112801
Brocas15Unidad15 Brocas de Acero de 3/8 (10 mm)  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
27112801
Brocas15Unidad15 Brocas de Madera 3/8 (10 mm)  $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300
23171509
Soldadura50kilogramo50 Kilos de soldadura 6011 x 1/8 punta azul.  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
11101712
Aleación ferrosa2Plancha2 Planchas de fierro de 1x3x8mm.  $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
30111601
Cemento50Saco50 Sacos de Cemento  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
11101712
Aleación ferrosa25Tira25 Tiras de fierro estriado de 1/2".  $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.000 $ 67.000
11101712
Aleación ferrosa40Tira40 Tiras de fierro estriado de 1".  $ 8.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.200 $ 349.200
11101712
Aleación ferrosa85Tira85 Perfiles de 75x75x3mm.  $ 19.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640.075 $ 1.640.075
11101712
Aleación ferrosa36Tira36 Perfiles 50x50x3mm  $ 12.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.300 $ 447.300
30101501
Ángulos de aleación ferrosa60Tira60 Tiras de ángulos 50x50x3mm  $ 6.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.400 $ 374.400
Total Neto $ 4.694.355
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 891.927
TOTAL OC $ 5.586.282


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.