Orden de Compra. Nº3699-357-SE23 "Adq. Materiales de Ferretería para Mantención y Reparación según Cotización N° 90"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3699-357-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adq. Materiales de Ferretería para Mantención y Reparación según Cotización N° 90
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3699-7-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
R.U.T. 69.090.800-K
Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona #120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 491 del sistema 215.22.06.001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
R.U.T. 69.090.800-K
Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120
Comuna Pumanque
Impuesto 167247,88
Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS RUBEN
Razón Social CARLOS RUBÉN INOSTROZA CAROCA
R.U.T. 8.116.592-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS RUBEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definidaMateriales de ferretería, según cotización N° 90  $ 880.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.252 $ 880.252
Total Neto $ 880.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.248
TOTAL OC $ 1.047.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.