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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3699-403-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Ferretería para Plaza Pública Nilahue |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3699-6-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
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R.U.T. |
69.090.800-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Luis Antonio Baraona #120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
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R.U.T. |
69.090.800-K |
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Dirección de Facturación |
Luis Antonio Baraona N° 120 |
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Comuna |
Pumanque
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Impuesto |
88606,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Luis Antonio Baraona N° 120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS RUBEN |
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Razón Social |
CARLOS RUBÉN INOSTROZA CAROCA
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R.U.T. |
8.116.592-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CARLOS RUBEN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60141302
| Sets de construcción | 1 | Unidad no definida | Materiales de ferretería de acuerdo a la cotización N°104/2024 | |
$ 466.352,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 466.352
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$ 466.352
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Total Neto
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$ 466.352
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 88.607
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$ 554.959
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.