Orden de Compra. Nº3699-49-SE26 "Adquisición de Materiales de Ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3699-49-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3699-3-CO26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
R.U.T. 69.090.800-K
Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona #120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
R.U.T. 69.090.800-K
Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120
Comuna Pumanque
Impuesto 675282,42
Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA PUMANQUE
Razón Social CARLOS RUBÉN INOSTROZA CAROCA
R.U.T. 8.116.592-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA PUMANQUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definidaCotización N° 10  $ 3.554.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.554.118 $ 3.554.118
Total Neto $ 3.554.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 675.282
TOTAL OC $ 4.229.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.