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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3699-64-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Ferretería para Mant. y Rep. Camarin |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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3699-3-CO26 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
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R.U.T. |
69.090.800-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Luis Antonio Baraona #120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
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R.U.T. |
69.090.800-K |
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Dirección de Facturación |
Luis Antonio Baraona N° 120 |
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Comuna |
Pumanque
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Impuesto |
36409,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Luis Antonio Baraona N° 120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA PUMANQUE |
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Razón Social |
CARLOS RUBÉN INOSTROZA CAROCA
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R.U.T. |
8.116.592-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA PUMANQUE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad no definida | Cotización N° 11 | |
$ 191.627,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 191.627
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$ 191.627
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Total Neto
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$ 191.627
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.409
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$ 228.036
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.