Orden de Compra. Nº3699-69-AG26 "Adquisición de Productos de Difusión y Comunicación para programa OLN, invitación a compra ágil: 3699-64-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3699-69-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Productos de Difusión y Comunicación para programa OLN, invitación a compra ágil: 3699-64-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
R.U.T. 69.090.800-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE
R.U.T. 69.090.800-K
Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120
Comuna Pumanque
Impuesto 159220
Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS JAVIER
Razón Social CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.538.654-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUIS JAVIER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101310
Surtidos de adhesivos3000UnidadStickers, de acuerdo a las EE.TT. que se adjunta  $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000
82101501
Letreros publicitarios4UnidadPendon, de acuerdo a las EE.TT. que se adjunta  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
53102516
Gorras300UnidadJockey sublimados, de acuerdo a las EE.TT. que se adjunta  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000
24122005
Botellas de aplicador50UnidadBotellas sublimadas, de acuerdo a las EE.TT. que se adjunta  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 838.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.220
TOTAL OC $ 997.220


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.