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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3701-180-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-06-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3701-39-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3701-39-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
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R.U.T. |
69.090.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JAVIERA CARRERA 511 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO
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R.U.T. |
69.090.300-8 |
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Dirección de Facturación |
JAVIERA CARRERA 511 |
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Comuna |
83
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Impuesto |
403089,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JAVIERA CARRERA 511 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LEONEL MARCELO VALENZUELA |
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Razón Social |
LEONEL MARCELO VALENZUELA VARGAS
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R.U.T. |
14.546.143-K |
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Sucursal |
LEONEL MARCELO VALENZUELA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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23153502
| Reparación de zona de pintura | 1 | Unidad | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENCION Y REPINTADO DE 78 TOTEMS Y 2 CUBIERTAS DE LOS REFUGIOS, EN PASEO DEL MIMBRE CHIMBARONGO, DE ACUERDO ANEXOS ADJUNTOS, ESPECIFICAR MATERIALES, DIAS DE TRABAJOS.- | Los materiales a utilizar serán de primera calidad, como imprimante para maderas tipo Cerestaín y 2 manosbarniz natural Ceresita.. |
$ 2.121.525,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.121.525
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$ 2.121.525
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Total Neto
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$ 2.121.525
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 403.090
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$ 2.524.615
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.