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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3703-232-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3703-123-COT24 "Colaciones Frías" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
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R.U.T. |
69.030.700-6 |
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Dirección de Facturación |
Craig 530 |
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Comuna |
Huasco
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Impuesto |
57486,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Craig 530 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EL IMAN |
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Razón Social |
FRESIA ISOLINA BUGUEÑO GAETE
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R.U.T. |
9.314.817-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EL IMAN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101801
| Comidas preparadas para llevar | 80 | Unidad | Adquisición de 80 colaciones frías, consistente en jugo personal, fruta y sándwich jamón queso, para ser entregados a vecinos y dirigentes de distinta organizaciones sociales, participantes en actividad comunitaria de carácter cultural, enmarcada en la Festividad de San Pedro 2024, para el día domingo 23 del presente, según Memo N° 039/2024, emitido por DIDECO, se solicita adjuntar cotización con descripción del servicio | |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 302.560
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$ 302.560
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Total Neto
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$ 302.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.486
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$ 360.046
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.