Orden de Compra. Nº
3703-232-SE19
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Materiales Trabajos Cementerio
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3703-232-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Trabajos Cementerio
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3703-2-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T.
69.030.700-6
Dirección de Unidad de Compra
Craig 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T.
69.030.700-6
Dirección de Facturación
Craig 530
Comuna
Huasco
Impuesto
37907,47
Dirección de Envío de la Factura
Craig 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferrohogar
Razón Social
ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA
R.U.T.
13.174.798-5
Sucursal
ferrohogar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121001
Pinturas
2
Galón
Esmalte al agua COLOR OCRE
$ 20.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.848
$ 41.848
60121001
Pinturas
2
Galón
Esmalte Sintético COLOR NEGRO
$ 20.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.848
$ 41.848
31211604
Diluyentes para pinturas
4
Botella
Diluyente Sintético
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.916
$ 9.916
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
Rodillos Chiporro 18 cm
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.480
$ 12.480
31211904
Brochas
3
Unidad
Brocha 2"
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.783
$ 6.783
31211904
Brochas
2
Unidad
Brocha 3"
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
47121804
Cubos o baldes para limpieza
2
Unidad
Balde Concretero
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.596
$ 11.596
30111607
Cal viva
1
Saco
Pinta Cal
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.798
$ 5.798
60121001
Pinturas
2
Tineta
Tineta Pintura Latex
$ 32.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.378
$ 65.378
Total Neto
$ 199.513
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.907
TOTAL OC
$ 237.420
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.