|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3703-234-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-09-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Sanitización Calles y Espacios Públicos. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
|
|
R.U.T. |
69.030.700-6 |
|
Dirección de Facturación |
Craig 530 |
|
Comuna |
Huasco
|
|
Impuesto |
890340 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Craig 530 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Pablo Ignacio |
|
Razón Social |
PABLO IGNACIO CASTILLO CASTILLO E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.816.072-4 |
|
Sucursal |
Pablo Ignacio |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76101501
| Servicios de saneamiento de aseos | 30 | Día | SERVICIO DE SANITIZACIÓN DE CALLES COMUNA DE HUASCO. POR 30 DÍAS. CONTADOS DE LUNES A SÁBADO.
A PARTIR DEL DÍA LUNES 10 DE AGOSTO. HASTA EL SABADO 12 DE SEPTIEMBRE.
| 1. ARRIENDO DE CAMIÓN CON PERSONAL Y COMBUSTIBLE.
2. AGUA POTABLE.
3. DESINFECTANTE.
|
$ 156.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.686.000
|
$ 4.686.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.686.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 890.340
|
|
$ 5.576.340
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.