Orden de Compra. Nº3703-304-SE20 "Materiales para letreros Litoral Costero."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3703-304-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales para letreros Litoral Costero.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3703-2-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T. 69.030.700-6
Dirección de Unidad de Compra Craig 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T. 69.030.700-6
Dirección de Facturación Craig 530
Comuna Huasco
Impuesto 132701,3561
Dirección de Envío de la Factura Craig 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.559.400-4
Sucursal Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1GalónGALON AGUA RAS  $ 6.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.345 $ 6.345
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2GalónGALON DILUYENTE SINTETICO.   $ 7.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.270 $ 14.270
15121802
Lubricantes anticorrosivos2GalónGALON ANTICORROSIVO GRIS PERLA   $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328
31211501
Pinturas al esmalte3GalónGALON ESMALTE SINTETICO BLANC0  $ 16.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.665 $ 49.665
30101603
Barras de hierro6UnidadTIRAS DE FIERRO ESTRIADO 10 MM  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622
27112801
Brocas20UnidadBROCAS 4MM  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
31211904
Brochas8UnidadBROCHAS DE 2°  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
30102303
Perfiles de hierro26UnidadPERFILES 40X40X2  $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.264 $ 251.261
30102303
Perfiles de hierro39UnidadPERFILES 20X20X1.5  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.498 $ 147.479
31162203
Remaches de cabeza plana1000UnidadREMACHES 3.5  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 12.600
30102212
Plancha de cinc26UnidadZINC LISO 100X200  $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.116 $ 155.126
23171509
Soldadura5kilogramo5KG ELECTRODOS 6011-32  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.965 $ 15.967
Total Neto $ 698.428
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.701
TOTAL OC $ 831.129


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.