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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3703-568-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Hospedaje y Alimentación |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Conocimiento público de licitación pudiera poner en riesgo el objeto de la contratación
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
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R.U.T. |
69.030.700-6 |
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Dirección de Facturación |
Craig 530 |
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Comuna |
Huasco
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Impuesto |
957631,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Craig 530 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERGIO LUIS |
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Razón Social |
SOCIEDAD HOTELERA SAINT JOHN LTDA
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R.U.T. |
76.350.936-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERGIO LUIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 1 | Global | Servicio de alimentación.
Cenas, 38 personas por un día
Desayuno Tipo Buffet, 104 personas en total por cuatro días (26 cada día)
Almuerzos, 38 personas, por dos días. | |
$ 2.115.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.115.798
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$ 2.115.798
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90111803
| Suite | 1 | Global | Habitación Suite Single.
Desde del 03 al 07 de Diciembre, en Hotel Principal, para 12 personas, 12 habitaciones. | |
$ 2.924.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.924.370
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$ 2.924.370
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Total Neto
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$ 5.040.168
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 957.632
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$ 5.997.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.