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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3703-609-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para arreglos Vivero Municipal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3703-10-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
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R.U.T. |
69.030.700-6 |
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Dirección de Facturación |
Craig 530 |
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Comuna |
Huasco
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Impuesto |
88387,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Craig 530 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ECOLES SPA |
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Razón Social |
ECOLES SPA
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R.U.T. |
77.087.242-1 |
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Sucursal |
ECOLES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13111016
| Polietileno | 1 | Unidad | Polietileno Nylon invernadero 200 micras x4m ancho, x 80m largo. | |
$ 326.279,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 326.279
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$ 326.279
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31181509
| Equipos de cubrejuntas | 15 | Unidad | Cubrejunta de 3 metros | |
$ 3.721,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.815
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$ 55.815
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11121604
| Madera de coníferas | 16 | Unidad | Pino 1x2x3mt | |
$ 1.969,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.504
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$ 31.504
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31161503
| Clavo-tornillo | 2 | kilogramo | 2 Kg de clavo de 11/2 | |
$ 3.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.218
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$ 6.218
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11162111
| Malla | 20 | Metro Lineal | Malla rachel | |
$ 2.269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.380
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$ 45.380
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Total Neto
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$ 465.196
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 88.387
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$ 553.583
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.