Orden de Compra. Nº3703-668-SE22 "MANT. ALUMBRADO PUBLICO Y TRABAJOS VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3703-668-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2022
Nombre de la Orden de Compra MANT. ALUMBRADO PUBLICO Y TRABAJOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3703-7-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T. 69.030.700-6
Dirección de Unidad de Compra Craig 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004 del sistema INGEXUS LTDA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T. 69.030.700-6
Dirección de Facturación Craig 530
Comuna Huasco
Impuesto 552165,08
Dirección de Envío de la Factura Craig 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gssa
Razón Social INGENIERIA, CONTRATOS Y SERVICIOS GUINEZ SOTO S.A.
R.U.T. 76.446.220-3
Sucursal gssa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público1Unidad no definidaINSTALACIONES DE ADORNOS NAVIDEÑOS DE CADA AÑO Ítem 4.9 Instalación de banderines  $ 246.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.000 $ 246.000
39111603
Alumbrado público1UnidadINTERIORES Ítem 7.1 Empalme eléctrico domiciliario   $ 352.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000
39111603
Alumbrado público1UnidadINSTALACIONES DE ADORNOS NAVIDEÑOS DE CADA AÑO Ítem 4.9 Instalación de banderines  $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
39111603
Alumbrado público5UnidadELECTRIFICACIÓN FERIA COSTUMBRISTA Ítem 2.1 Instalación de tableros eléctricos  $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500
39111603
Alumbrado público44UnidadINSTALACIONES DE ADORNOS NAVIDEÑOS DE CADA AÑO Ítem 4.2 Luminosas con estructuras m  $ 39.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.742.400 $ 1.742.400
39111603
Alumbrado público1UnidadINSTALACIONES DE ADORNOS NAVIDEÑOS DE CADA AÑO Ítem 4.9 Instalación de banderines  $ 218.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.232 $ 218.232
Total Neto $ 2.906.132
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 552.165
TOTAL OC $ 3.458.297


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.