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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3703-70-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales D.O.M Pry. Soluciones Sanitarias.. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3703-2-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
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R.U.T. |
69.030.700-6 |
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Dirección de Facturación |
Craig 530 |
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Comuna |
Huasco
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Impuesto |
40168,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Craig 530 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferrohogar |
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Razón Social |
ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA
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R.U.T. |
13.174.798-5 |
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Sucursal |
ferrohogar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111525
| Papel multiuso | 2 | Unidad | resmas de carta | |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.882
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$ 5.882
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | tinta para impresora | |
$ 10.916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.916
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$ 10.916
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42312002
| Clips o Grapas de cierre de piel | 6 | Unidad | caja de clips | |
$ 2.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.410
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$ 13.410
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44121702
| Juegos de bolígrafos y lápices | 8 | Unidad | caja de lapiz | |
$ 1.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.256
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$ 14.256
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14111525
| Papel multiuso | 2 | Unidad | resmas oficio | |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.554
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$ 6.554
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44122011
| Carpetas para archivos | 1 | Unidad | Set de Carpeta | |
$ 1.596,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.596
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$ 1.596
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14111510
| Papel para trazado de curvas | 5 | Unidad | papel plotter | |
$ 16.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.195
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$ 83.195
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43212107
| Trazadoras de gráficos | 3 | Unidad | tinta para plotter | |
$ 25.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.606
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$ 75.606
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Total Neto
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$ 211.415
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.169
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$ 251.584
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.