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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3703-75-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3703-19-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
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R.U.T. |
69.030.700-6 |
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Dirección de Facturación |
Craig 530 |
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Comuna |
Huasco
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Impuesto |
69214,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Craig 530 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferrohogar |
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Razón Social |
ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA
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R.U.T. |
13.174.798-5 |
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Sucursal |
ferrohogar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | Segun listado de materiales adjunto a la O.C. | |
$ 364.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 364.286
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$ 364.286
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Total Neto
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$ 364.286
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.214
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$ 433.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.