|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3703-84-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-07-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de construcción |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3703-6-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
|
|
R.U.T. |
69.030.700-6 |
|
Dirección de Facturación |
Craig 530 |
|
Comuna |
26
|
|
Impuesto |
44642,02 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Craig 530 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ferrohogar |
|
Razón Social |
ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA
|
|
R.U.T. |
13.174.798-5 |
|
Sucursal |
ferrohogar |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101515
| Camas | 2 | Unidad | Cama 1 1/2 plaza | |
$ 79.664,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 159.328
|
$ 159.328
|
42141704
| Colchones sobrepuestos | 2 | Unidad | Colchones 1 1/2 plaza | |
$ 37.815,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.630
|
$ 75.630
|
|
|
Total Neto
|
$ 234.958
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 44.642
|
|
$ 279.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.