Orden de Compra. Nº
3703-92-SE18
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Materiales de Ferretería y Construcción
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3703-92-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-07-2018
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Ferretería y Construcción
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3703-2-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T.
69.030.700-6
Dirección de Unidad de Compra
Craig 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11220 del sistema 11220.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T.
69.030.700-6
Dirección de Facturación
Craig 530
Comuna
Huasco
Impuesto
125072,63
Dirección de Envío de la Factura
Craig 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferrohogar
Razón Social
ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA
R.U.T.
13.174.798-5
Sucursal
ferrohogar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
10
Galón
esmalte sintético
$ 19.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.440
$ 192.440
31211505
Pinturas aceitosas
10
Galón
Óleo Semibrillo
$ 14.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.020
$ 142.020
31211604
Diluyentes para pinturas
5
Bidón
Diluyente
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.135
$ 11.135
31211904
Brochas
4
Unidad
Brocha 4"
$ 1.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.552
53102102
Overol y sobretodo para hombre
10
Unidad
buzo papel para pintar
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.040
$ 25.040
30131502
Bloques de hormigón
20
Metro Lineal
Solerilla
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.860
$ 63.860
31191501
Papeles de lija
50
Pliego
papel de lija para metal
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
31191501
Papeles de lija
50
Pliego
papel de lija de madera
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
46181504
Guantes protectores
30
Par
Guantes cabritilla
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.370
$ 74.370
30111601
Cemento
30
Saco
Cemento
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.460
$ 113.460
Total Neto
$ 658.277
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 125.073
TOTAL OC
$ 783.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.