Orden de Compra. Nº3703-92-SE18 "Materiales de Ferretería y Construcción"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3703-92-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería y Construcción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3703-2-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T. 69.030.700-6
Dirección de Unidad de Compra Craig 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11220 del sistema 11220.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T. 69.030.700-6
Dirección de Facturación Craig 530
Comuna Huasco
Impuesto 125072,63
Dirección de Envío de la Factura Craig 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferrohogar
Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA
R.U.T. 13.174.798-5
Sucursal ferrohogar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte10Galónesmalte sintético  $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.440 $ 192.440
31211505
Pinturas aceitosas10GalónÓleo Semibrillo  $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.020 $ 142.020
31211604
Diluyentes para pinturas5BidónDiluyente  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.135 $ 11.135
31211904
Brochas4UnidadBrocha 4"  $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552
53102102
Overol y sobretodo para hombre10Unidadbuzo papel para pintar  $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.040 $ 25.040
30131502
Bloques de hormigón20Metro LinealSolerilla  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.860 $ 63.860
31191501
Papeles de lija50Pliegopapel de lija para metal  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
31191501
Papeles de lija50Pliegopapel de lija de madera  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
46181504
Guantes protectores30ParGuantes cabritilla  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.370 $ 74.370
30111601
Cemento30SacoCemento  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.460 $ 113.460
Total Neto $ 658.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.073
TOTAL OC $ 783.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.