Orden de Compra. Nº3703-93-SE15 "Materiales Gestión Ambiental"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3703-93-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales Gestión Ambiental
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3703-2-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T. 69.030.700-6
Dirección de Unidad de Compra Craig 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T. 69.030.700-6
Dirección de Facturación Craig 530
Comuna Huasco
Impuesto 46059,42
Dirección de Envío de la Factura Craig 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferrohogar
Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA
R.U.T. 13.174.798-5
Sucursal ferrohogar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2GalónOleo color amarillo rey  $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.848 $ 41.848
31211505
Pinturas aceitosas2GalónOleo color negro  $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.848 $ 41.848
31211505
Pinturas aceitosas1GalónOleo color blanco  $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.924 $ 20.924
31211904
Brochas4Unidadbrocha básica 3"  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412
60121236
Pinceles5Unidadpincel N°5  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680
31211904
Brochas4Unidadbrocha básica 2"  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.556
47131502
Paños de limpieza2kilogramotrapos de limpieza  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.184
31162003
Clavos de acabado1kilogramoclavos de 2"  $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059 $ 2.059
31151505
Cable de acero2kilogramoalambre galvanizado 14  $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.470
31211604
Diluyentes para pinturas5Litroaguarras  $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.520 $ 52.520
11121611
Tablero de partículas3Planchaterciado estructural 9mm  $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.917 $ 49.917
Total Neto $ 242.418
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.059
TOTAL OC $ 288.477


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.