Orden de Compra. Nº3704-231-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3704-257-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3704-231-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3704-257-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOS DE ALMACEN PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL, PARA ADQUIRIR LOCALMENTE
Proveniente de Licitación 3704-257-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos
R.U.T. 69.254.400-5
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos
R.U.T. 69.254.400-5
Dirección de Facturación O'HIGGINS 189
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIA E. PEÑA TORRES
R.U.T. 6.809.112-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
vasos desechables60Unidadvasos desechablesVASOS PLASTICOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131603
Esponjas para lavar loza4UnidadEsponjas para lavar lozaESPONJAS PARA LAVAR LOZA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
39111517
Velas de Cera paquete8UnidadVelas de Cera paquetePAQUETES DE VELAS BLANCAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47121701
Bolsas de basura3UnidadBolsas de basuraPAQUETES BOLSAS PARA BASURA $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
50181905
bolsas colacion individual30Unidadbolsas colacion individualCOLACIONES PARA NIÑOS, DULCES VARIADOS $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
50171551
Sal de cocina o de mesa5kilogramoSal de cocina o de mesaSAL $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
50101539
Verduras congeladas choclo10kilogramoVerduras congeladas chocloCHOCLOS CONGELADOS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50101539
Verduras congeladas arverjitas10kilogramoVerduras congeladas arverjitasARVERJITAS CONGELADAS $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
50112001
Chorizos30kilogramoChorizosCHORIZO PARRILLERO $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500
10151504
ají3kilogramoajíAJI $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
50131609
Mayonesa14kilogramoMayonesaMAYONESA EN BOLSAS $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
50202201
Cerveza cristal10LitroCerveza cristalCEVERZA CRISTAL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50151513
Aceites2LitroAceitesACEITE PARA COCINAR $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
50171832
LIMON1LitroLIMONJUGO LIMON $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
52121602
Servilletas20PackServilletasPAQUETES DE CERVILLETAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 213.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 213.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.