Orden de Compra. Nº3704-33-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3704-42-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3704-33-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3704-42-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PASAJE AEREO
Proveniente de Licitación 3704-42-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos
R.U.T. 69.254.400-5
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos
R.U.T. 69.254.400-5
Dirección de Facturación O'HIGGINS 189
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social AEROLINEAS AUSTRAL CHILE S A
R.U.T. 99.548.760-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos)1UnidadViajes en aviones comerciales (pasajes aéreos)PASAJE AEREO PTA. ARENAS/SANTIAGO/PTA.ARENAS DIA 06/02/08 13:00 HRS., CON RETORNO 30/03/08, 12.00 HRS. $ 135.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.462 $ 135.462
Total Neto $ 135.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 135.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.