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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3704-416-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
24-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER ALIMENTACION SALU |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos
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R.U.T. |
69.254.400-5 |
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Dirección de Facturación |
O'HIGGINS 189 |
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Comuna |
Cabo de Hornos
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'HIGGINS 189 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
68367042 |
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Razón Social |
TERESA DE JESUS MUNOZ JORQUERA
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R.U.T. |
6.836.704-2 |
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Sucursal |
68367042 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101901
| Vajillas de servicio | 1 | Global | COMPRA DE 40 BANDEJAS DE ALUMINIO 22 CMS, 10 BOWL DE ALUMINIO 32 CMS, 3 COLADORES PLASTICOS, 5 CUCHILLOS CHICOS 10-15 CMS, 3 ESPATULAS, 2 MOLDES ALUM. RECT. 20 CMS, 2 MOLDES ALUM. REDONDO 20 CMS, 10 PAÑOS DE COCINA, 10 PAPEL MANTEQUILLA, 5 PESAS BALANZA GRAMERA, 1 ROLLO DE ALUMINIO 100 MTS., 10 CUCHARAS DE PALO, 10 CUCHARAS DE TE, 10 TENEDORES, 10 TABLAS PARA PICAR, 8 VASOS MEDIDORES, 4 ESPUMADERA CUADRADA, 4 USLEROS, 10 SET DE GUANTES DE COCINA, 50 COFIAS, 12 PECHERAS, 10 CUCHILLOS COCINEROS | |
$ 393.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 393.000
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$ 393.000
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Total Neto
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$ 393.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 393.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.