|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3704-441-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-07-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-24-LE19 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3704-24-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos
|
|
R.U.T. |
69.254.400-5 |
|
Dirección de Facturación |
O'HIGGINS 189 |
|
Comuna |
Cabo de Hornos
|
|
Impuesto |
951937,05 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O'HIGGINS 189 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GOYESCA |
|
Razón Social |
VICTOR IVAN GODOY FLORES
|
|
R.U.T. |
8.351.695-k |
|
Sucursal |
GOYESCA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52131501
| Cortinas | 1 | Global | Confección e Instalación de cortinas en dependencias del Liceo D.M.G. tales como Anfiteatro, Sala de Uso Múltiple y patio techado. | VALOR INDICADO ES NETO |
$ 5.010.195,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.010.195
|
$ 5.010.195
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.010.195
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 951.937
|
|
$ 5.962.132
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.