Orden de Compra. Nº3704-524-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3704-451-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3704-524-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3704-451-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSUMOS OFICINA PARA PTO WILLIAMS
Proveniente de Licitación 3704-451-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos
R.U.T. 69.254.400-5
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos
R.U.T. 69.254.400-5
Dirección de Facturación O'HIGGINS 189
Comuna -1
Impuesto 23948,55
Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.844.340-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Acco Clip1CajaAcco ClipACO CLIP $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870
14111514
Cuadernos Universitarios10UnidadCuadernos UniversitariosCUADERNOS UNIVERSITARIOS CON ESPIRAL $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
44121708
Marcadores de CD20UnidadMarcadores de CDMARCADORES DE CD $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
44121806
Correctos tipo lapiz10UnidadCorrectos tipo lapizCORRECTORES $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
44122005
Carpeta plasticas10UnidadCarpeta plasticasCARPETAS DE PLASTICO $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
44121704
Lápiz Gel pilot punta 0.5 color Azul, Negro y Rojo90UnidadLápiz Gel pilot punta 0.5 color Azul, Negro y RojoLAPIZ GEL (30 AZUL-30 NEGRO-30 ROJA) $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.040 $ 59.040
43202005
Pendrive2UnidadPendrivePENDRIVE 1 GB $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
43202003
Discos DVD50UnidadDiscos DVDDISCOS DE DVD $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
43202001
Discos CD50UnidadDiscos CDDISCOS DE CD $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
44121708
Detacadores10UnidadDetacadoresDESTACADORES $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.630 $ 2.630
14111507
Resma papel fotocopia tamaño carta5ResmaResma papel fotocopia tamaño cartaRESMA PAPEL TAMAÑO CARTA $ 2.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.825 $ 11.825
Total Neto $ 126.045
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.949
TOTAL OC $ 149.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.