|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3704-58-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquirir 100 Maxi sacos nuevos para 1000 kgr |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos
|
|
R.U.T. |
69.254.400-5 |
|
Dirección de Facturación |
O'HIGGINS 189 |
|
Comuna |
Cabo de Hornos
|
|
Impuesto |
179382,42 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O'HIGGINS 189 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VIOLETA DEL CARMEN |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL CLIM VAAR SPA
|
|
R.U.T. |
76.490.442-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VIOLETA DEL CARMEN |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24121502
| Sacos para empaquetado | 1 | Global | Adquirir 100 Maxi sacos nuevos para 1000 kgr., medidas 90x90x100 cms, Tipo A, resistencia de carga hasta 1000 kgr., color blanco sin impresion. | |
$ 944.118,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 944.118
|
$ 944.118
|
|
|
Total Neto
|
$ 944.118
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 179.382
|
|
$ 1.123.500
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.