Orden de Compra. Nº3704-580-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-249-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3704-580-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-249-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3704-249-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos
R.U.T. 69.254.400-5
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos
R.U.T. 69.254.400-5
Dirección de Facturación O'HIGGINS 189
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 64663,84
Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aguamarket.Ltda
Razón Social AGUAMARKET Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.595.290-3
Sucursal Aguamarket.Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121602
Operaciones sanitarias en vertederos1GlobalMATERIALES PARA BODEGA DE RECICLADOS  $ 340.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.336 $ 340.336
Total Neto $ 340.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.664
TOTAL OC $ 405.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.