Orden de Compra. Nº3705-109-SE21 "MATERIALES DE FERRETERIA DIDECO SP16454"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-109-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA DIDECO SP16454
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-94-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 310 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 24836,8
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA.-SILICONA.- $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
40161806
Malla de filtro16Metro LinealMALLA RACHEL.-MALLA RACHEL.- $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.840 $ 39.840
27112010
Horquetas1UnidadHORQUETA.-HORQUETA.- $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
46181504
Guantes protectores3ParGUANTES DESCARNE.-GUANTES DESCARNE.- $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
46171501
Candados1UnidadCANDADO.-CANDADO.- $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica2UnidadHUINCHA AISLADORA.-HUINCHA AISLADORA.- $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
31211505
Pinturas aceitosas3UnidadTERCIADO ESTRUCTURAL 15 MM.-TERCIADO ESTRUCTURAL 15 MM.- $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.970 $ 59.970
Total Neto $ 130.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.837
TOTAL OC $ 155.557


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.