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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3705-1100-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO ABARROTES DIDECO OF. DEPORTE SP10441 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3705-30-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
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R.U.T. |
69.180.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
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Comuna |
Los Sauces
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Impuesto |
22273,1908 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EL BARATILLO |
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Razón Social |
PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS
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R.U.T. |
10.924.142-3 |
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Sucursal |
EL BARATILLO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 109 | Unidad | YOGURT 125 GRS.- | YOGURT 125 GRS.- |
$ 151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.459
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$ 16.485
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 109 | Unidad | JUGOS NECTAR CAJA 200 ML.- | JUGOS NECTAR CAJA 200 ML.- |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.890
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$ 22.899
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50221202
| Cereales en barra | 109 | Unidad | BARRAS DE CEREAL.- | BARRAS DE CEREAL.- |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.734
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$ 13.739
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73131801
| Servicios de elaboración de leche | 109 | Unidad | LECHE.- | LECHE.- |
$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.046
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$ 32.046
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50161511
| Chocolate o sucedáneo de chocolate | 109 | Unidad | CHOCOLATE TRENCITO.- | CHOCOLATE TRENCITO.- |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.312
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$ 18.319
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 109 | Paquete | GALLETAS CARIOCA.- | GALLETAS CARIOCA.- |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.734
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$ 13.739
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Total Neto
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$ 117.227
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.273
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$ 139.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.