Orden de Compra. Nº3705-124-SE22 "CONVENIO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA OBRAS SP17673"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-124-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-03-2022
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA OBRAS SP17673
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-94-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 384 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 8460,7
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161506
Tornillos roscalata100UnidadAUTOPERFORANTES.-AUTOPERFORANTES.- $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
46181504
Guantes protectores6ParPAR DE GUANTES DESCARNE.-PAR DE GUANTES DESCARNE.- $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.940 $ 14.940
46171501
Candados2UnidadCANDADO GRANDE.-CANDADO GRANDE.- $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960
10171605
Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio)5LitroACIDO MURIATICO.-ACIDO MURIATICO.- $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 4".-BROCHAS 4".- $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180
Total Neto $ 44.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.461
TOTAL OC $ 52.991


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.