Orden de Compra. Nº3705-130-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3705-11-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-130-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3705-11-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-11-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 13403,55
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Seguel Limitada
Razón Social DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Distribuidora Seguel Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadLIBROS ESTAFETA (LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HOJAS).- LIBROS ESTAFETA LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HOJAS.- $ 977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.540 $ 19.540
14121503
Cartulina200UnidadPLIEGOS CARTULINAS SURTIDAS.-PLIEGOS CARTULINAS SURTIDAS.- $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad2UnidadSUPERFICIE PARA MOUSE CON APOYO DE MUÑECA.-MOUSE CON APOYO DE MUÑECA.- $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA ENGRAPADORA DE PISTOLA EN ACERO.- CORCHETERA ENGRAPADORA DE PISTOLA EN ACERO.- $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
44121612
Cuchillos cartoneros30UnidadCUCHILLOS CARTONEROS.- CUCHILLOS CARTONEROS.- $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
47131502
Paños de limpieza25UnidadPAÑO DE ASEO AMARILLO.- PAÑO DE ASEO AMARILLO. 30x40 $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas30UnidadLIMPIAVIDRIOS.- LIMPIAVIDRIOS.- 250 c.c. virginia $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.090 $ 12.090
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables15ParGUANTES DE ASEO.- GUANTES DE ASEO.- $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.445 $ 5.445
Total Neto $ 70.545
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.404
TOTAL OC $ 83.949


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.