Orden de Compra. Nº3705-130-SE24 "SUM FERRETERIA OBRAS SP21053"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-130-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2024
Nombre de la Orden de Compra SUM FERRETERIA OBRAS SP21053
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-124-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 400 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 17716,322
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE SINTETICOESMALTE SINTETICO $ 29.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.058 $ 58.058
11101712
Aleación ferrosa1UnidadFIERRO DE CONSTRUCCION ESTRIBADO 10MMFIERRO DE CONSTRUCCION ESTRIBADO 10MM $ 4.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.403 $ 4.403
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 2"BROCHA 2" $ 1.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.138 $ 1.138
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO LANA RODILLO LANA $ 2.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.374 $ 2.374
42151805
Discos de acabado o pulido2UnidadDISCO DIAMANTADO 7"DISCO DIAMANTADO 7" $ 6.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.220 $ 13.220
11121702
Astillas de madera8UnidadMADERA 1 X 5 X 3.20 MTSMADERA 1 X 5 X 3.20 MTS $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.048 $ 14.051
Total Neto $ 93.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.716
TOTAL OC $ 110.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.