Orden de Compra. Nº3705-131-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3705-16-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-131-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3705-16-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-16-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO.- del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 796355,36
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLARA ROSA LUISA
Razón Social CLARA ROSA LUISA SHEJADE ORMEÑO
R.U.T. 13.804.139-5
Sucursal CLARA ROSA LUISA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151701
Hilo de lana1UnidadADQUISICION DE LANA, HILOS, TIJERAS, PALILLOS, CROCHET SEGÚN PUNTO 9.1 DE LAS BASES.-SE OFERTAN INSUMOS SEGUN ESPECIFIACIONES, SE ADJUNTA COTIZACION Y DETALLE, ENTREGA INMEDIATA CON STOCK DISPONIBLE. $ 1.124.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.124.957 $ 1.124.957
11161703
Telas de Oxford de algodón1UnidadADQUISICIÓN DE TELAS, HILOS Y AGUJAS SEGÚN PUNTO 9.2 DE LAS BASES.-SE OFERTAN INSUMOS SEGUN ESPECIFIACIONES, SE ADJUNTA COTIZACION Y DETALLE, ENTREGA INMEDIATA CON STOCK DISPONIBLE. $ 2.264.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.264.164 $ 2.264.164
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadADQUISICIÓN DE PINTURAS Y PINCELES SEGÚN PUNTO 9.3 DE LAS BASES.-SE OFERTAN INSUMOS SEGUN ESPECIFIACIONES, SE ADJUNTA COTIZACION Y DETALLE, ENTREGA INMEDIATA CON STOCK DISPONIBLE. $ 802.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 802.223 $ 802.223
Total Neto $ 4.191.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 796.355
TOTAL OC $ 4.987.699


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.