Orden de Compra. Nº3705-132-SE26 "SUMINISTRO DE FERRETERIA OBRAS SP 23047"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-132-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA OBRAS SP 23047
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-8-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O-546 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 31660,46
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121251
Pintura al agua1GalónGALÓN ESMALTE AL AGUA BLANCO.-GALÓN ESMALTE AL AGUA BLANCO.- $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.244 $ 19.244
31161508
Tornillos para madera1CajaTORNILLOS DE MADERA 1" CAJA DE 100.-TORNILLOS DE MADERA 1" CAJA DE 100.- $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31162903
Abrazaderas de tornillo1CajaCAJA TIRAFONDO DE 100.-CAJA TIRAFONDO DE 100.- $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro3UnidadTAPAS PARA WC.-TAPAS PARA WC.- $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.957 $ 24.957
23153306
Brocha de corte1UnidadDISCO CORTE DIAMANTADO 7-1/4.-DISCO CORTE DIAMANTADO 7-1/4.- $ 5.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.866 $ 5.866
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadTUBO SILICONA BLANCO.-TUBO SILICONA BLANCO.- $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 4".-BROCHAS DE 4".- $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.783 $ 6.783
30152003
Murallas de fibrocemento1UnidadPLANCHA DE FIBROCEMENTO.-PLANCHA DE FIBROCEMENTO.- $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
31162704
Puntas de rodillo3UnidadRODILLOS DE LANA.-RODILLOS DE LANA.- $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.035 $ 10.035
60121251
Pintura al agua3TinetaTINETA DE LATEX AL AGUA.-TINETA DE LATEX AL AGUA.- $ 29.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.984 $ 87.984
Total Neto $ 166.634
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.660
TOTAL OC $ 198.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.