Orden de Compra. Nº
3705-132-SE26
"
SUMINISTRO DE FERRETERIA OBRAS SP 23047
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3705-132-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE FERRETERIA OBRAS SP 23047
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3705-8-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O-546 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 205
Comuna
Los Sauces
Impuesto
31660,46
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social
MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES
R.U.T.
9.456.130-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121251
Pintura al agua
1
Galón
GALÓN ESMALTE AL AGUA BLANCO.-
GALÓN ESMALTE AL AGUA BLANCO.-
$ 19.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.244
$ 19.244
31161508
Tornillos para madera
1
Caja
TORNILLOS DE MADERA 1" CAJA DE 100.-
TORNILLOS DE MADERA 1" CAJA DE 100.-
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31162903
Abrazaderas de tornillo
1
Caja
CAJA TIRAFONDO DE 100.-
CAJA TIRAFONDO DE 100.-
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro
3
Unidad
TAPAS PARA WC.-
TAPAS PARA WC.-
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.957
$ 24.957
23153306
Brocha de corte
1
Unidad
DISCO CORTE DIAMANTADO 7-1/4.-
DISCO CORTE DIAMANTADO 7-1/4.-
$ 5.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.866
$ 5.866
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
TUBO SILICONA BLANCO.-
TUBO SILICONA BLANCO.-
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHAS DE 4".-
BROCHAS DE 4".-
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.783
$ 6.783
30152003
Murallas de fibrocemento
1
Unidad
PLANCHA DE FIBROCEMENTO.-
PLANCHA DE FIBROCEMENTO.-
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.723
$ 6.723
31162704
Puntas de rodillo
3
Unidad
RODILLOS DE LANA.-
RODILLOS DE LANA.-
$ 3.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.035
$ 10.035
60121251
Pintura al agua
3
Tineta
TINETA DE LATEX AL AGUA.-
TINETA DE LATEX AL AGUA.-
$ 29.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.984
$ 87.984
Total Neto
$ 166.634
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.660
TOTAL OC
$ 198.294
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.