Orden de Compra. Nº
3705-169-SE24
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SUM FERRETERIA OBRAS 20416
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3705-169-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUM FERRETERIA OBRAS 20416
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3705-124-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 466 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 205
Comuna
Los Sauces
Impuesto
232585,612
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social
MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES
R.U.T.
9.456.130-2
Sucursal
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
2
Galón
ANTICORROSIVOS COLORES
ANTICORROSIVOS COLORES
$ 19.324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.648
$ 38.648
23153138
Cabezales de corte o desbastado
5
Unidad
DISCO DE DESBASTE 4"
DISCO DE DESBASTE 4"
$ 1.324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.620
$ 6.620
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHAS 2"
BROCHAS 2"
$ 1.138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.552
$ 4.553
31161611
Pernos de sujeción
200
Unidad
PERNOS COCHE
PERNOS COCHE
$ 432,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.400
$ 86.400
23171515
Electrodos para soldar
7
Unidad
ELECTRODO SOLDAR KG60/11332
ELECTRODO SOLDAR KG60/11332
$ 4.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.884
$ 30.884
23153138
Cabezales de corte o desbastado
20
Unidad
DISCO DE CORTE 4"
DISCO DE CORTE 4"
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.640
$ 17.640
11101712
Aleación ferrosa
60
Unidad
PERFIL 30 X 30 X 1.5MTS
PERFIL 30 X 30 X 1.5MTS
$ 11.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714.000
$ 714.000
11121611
Tablero de partículas
12
Plancha
TERCIADO 18MM
TERCIADO 18MM
$ 26.382,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 316.584
$ 316.584
31211910
Mitones
2
Par
GUANTES DE SOLDAR
GUANTES DE SOLDAR
$ 4.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.806
$ 8.806
Total Neto
$ 1.224.135
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 232.586
TOTAL OC
$ 1.456.721
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.