Orden de Compra. Nº3705-169-SE24 "SUM FERRETERIA OBRAS 20416"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-169-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2024
Nombre de la Orden de Compra SUM FERRETERIA OBRAS 20416
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-124-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 466 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 232585,612
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos2GalónANTICORROSIVOS COLORESANTICORROSIVOS COLORES $ 19.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.648 $ 38.648
23153138
Cabezales de corte o desbastado5UnidadDISCO DE DESBASTE 4"DISCO DE DESBASTE 4" $ 1.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.620 $ 6.620
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS 2"BROCHAS 2" $ 1.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.552 $ 4.553
31161611
Pernos de sujeción200UnidadPERNOS COCHEPERNOS COCHE $ 432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400
23171515
Electrodos para soldar7UnidadELECTRODO SOLDAR KG60/11332ELECTRODO SOLDAR KG60/11332 $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.884 $ 30.884
23153138
Cabezales de corte o desbastado20UnidadDISCO DE CORTE 4"DISCO DE CORTE 4" $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
11101712
Aleación ferrosa60UnidadPERFIL 30 X 30 X 1.5MTSPERFIL 30 X 30 X 1.5MTS $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.000 $ 714.000
11121611
Tablero de partículas12PlanchaTERCIADO 18MMTERCIADO 18MM $ 26.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.584 $ 316.584
31211910
Mitones2ParGUANTES DE SOLDARGUANTES DE SOLDAR $ 4.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.806 $ 8.806
Total Neto $ 1.224.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 232.586
TOTAL OC $ 1.456.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.