Orden de Compra. Nº3705-181-SE21 "MATERIALES DE FERRETERIA OBRAS SP16464"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-181-SE21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-04-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA OBRAS SP16464
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-94-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 519 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 6798,2
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101719
Cinc15UnidadAUTO PERFORANTE TORNILLO.-AUTO PERFORANTE TORNILLO.- $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
11121611
Tablero de partículas3UnidadPERNOS ANCLAJE.-PERNOS ANCLAJE.- $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
11151510
Fibras vegetales2UnidadSERRUCHO DE PODA.-SERRUCHO DE PODA.- $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980
15121802
Lubricantes anticorrosivos20UnidadGOLILLAS.-GOLILLAS.- $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
30103205
Enrejado de hierro1UnidadCANDADO MEDIANO.-CANDADO MEDIANO.- $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
40142323
Disco de ruptura2UnidadTAPON PVC HE HIDRAULICO.-TAPON PVC HE HIDRAULICO.- $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
41115608
Electrodo selectivo de iones3UnidadCODO COBRE 90º BRONCE.-CODO COBRE 90º BRONCE.- $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470
73121601
Servicios de corte de metales1UnidadSILICONA TRANSPARENTE.-SILICONA TRANSPARENTE.- $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
Total Neto $ 35.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.798
TOTAL OC $ 42.578


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.