Orden de Compra. Nº3705-197-SE25 "SUMINISTRO DE FERRETERIA, SOCIAL ELEAM SP 22524"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-197-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA, SOCIAL ELEAM SP 22524
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O-675 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 20409,61
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro5UnidadTAPAS DE BAÑO.-TAPAS DE BAÑO.- $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.595 $ 41.595
27111602
Martillos1UnidadMARTILLO.-MARTILLO.- $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.639 $ 6.639
27111604
Hachas de mano1UnidadHACHA CON MANGO.-HACHA CON MANGO.- $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
27112126
Alicates planos1UnidadALICATE.-ALICATE.- $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.185 $ 4.185
39111702
Lámparas portátiles4UnidadLINTERNAS RECARGABLES.-LINTERNAS RECARGABLES.- $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.176 $ 25.176
46171501
Candados1UnidadCANDADO PEQUEÑO.-CANDADO PEQUEÑO.- $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
11162111
Malla4Metro LinealMALLA MOSQUETERA.-MALLA MOSQUETERA.- $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724
Total Neto $ 107.419
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.410
TOTAL OC $ 127.829


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.