|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3705-2-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-01-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CAMARA, TONER, OMIL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3705-403-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Sauces
|
|
R.U.T. |
69.180.300-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
24698,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DELMAR |
|
Razón Social |
PATRICIA IVONNE MUNOZ GOMEZ
|
|
R.U.T. |
9.474.588-8 |
|
Sucursal |
DELMAR |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Videocámaras portátiles | 1 | Unidad | CAMRA DE VIDEO, MEMORIA INTERNA 4GB, ESTABILIZADOR DE IMAGEN STESDY SHOT, ZOOP OPTICO 60X, PANTALLA ANCHA 2,7 PULGADAS A COLOR, MENU DE TOQUE SUAVE EN PANTALLA, SALIDA USB | |
$ 129.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 129.990
|
$ 129.990
|
|
|
Total Neto
|
$ 129.990
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.698
|
|
$ 154.688
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.