Orden de Compra. Nº3705-2-SE12 "SUMINISTRO MANTENCION VEHICULOS NOVIEMBRE 2011"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-2-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-01-2012
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MANTENCION VEHICULOS NOVIEMBRE 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-201-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 15168,042
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANTENLUB
Razón Social PEDRO SEGUNDO HUAIQUIL CONCHA
R.U.T. 12.331.296-1
Sucursal MANTENLUB
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaSuministro mes Noviembre 2011 segun guias N°s 457/472/471.-Suministro mes Noviembre 2011 segun guias N°s 457/472/471.- $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832
Total Neto $ 79.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.168
TOTAL OC $ 95.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.