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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3705-200-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERÍA OBRAS SP14683 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3705-138-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
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R.U.T. |
69.180.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
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Comuna |
Los Sauces
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Impuesto |
14154,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA |
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Razón Social |
MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES
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R.U.T. |
9.456.130-2 |
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Sucursal |
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121611
| Tablero de partículas | 20 | Unidad | TAPON 1/2.- | TAPON 1/2.- |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.360
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$ 3.360
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31161508
| Tornillos para madera | 6 | Unidad | REDUCCIÓN 1 1/2.- | REDUCCIÓN 1 1/2.- |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.700
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$ 2.700
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31201516
| Cinta reflectiva | 4 | Unidad | COPLA 40MM.- | COPLA 40MM.- |
$ 664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.656
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$ 2.656
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39111704
| Luces proyectantes | 10 | Unidad | TERMINAL HI PVC HIDRAULICO 20MM.- | TERMINAL HI PVC HIDRAULICO 20MM.- |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100
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$ 2.100
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11101719
| Cinc | 9 | Unidad | ASPERSORES RIEGO 1/2".- | ASPERSORES RIEGO 1/2".- |
$ 5.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.866
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$ 52.866
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11101719
| Cinc | 2,6 | kilogramo | ELECTRODO SOLDAR 70/18.- | ELECTRODO SOLDAR 70/18.- |
$ 4.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.816
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$ 10.816
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Total Neto
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$ 74.498
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.155
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$ 88.653
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.