Orden de Compra. Nº3705-200-SE20 "MATERIALES DE FERRETERÍA OBRAS SP14683"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-200-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA OBRAS SP14683
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-138-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 491 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 14154,62
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES
R.U.T. 9.456.130-2
Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas20UnidadTAPON 1/2.-TAPON 1/2.- $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
31161508
Tornillos para madera6UnidadREDUCCIÓN 1 1/2.-REDUCCIÓN 1 1/2.- $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
31201516
Cinta reflectiva4UnidadCOPLA 40MM.-COPLA 40MM.- $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.656 $ 2.656
39111704
Luces proyectantes10UnidadTERMINAL HI PVC HIDRAULICO 20MM.-TERMINAL HI PVC HIDRAULICO 20MM.- $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
11101719
Cinc9UnidadASPERSORES RIEGO 1/2".-ASPERSORES RIEGO 1/2".- $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.866 $ 52.866
11101719
Cinc2,6kilogramoELECTRODO SOLDAR 70/18.-ELECTRODO SOLDAR 70/18.- $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.816 $ 10.816
Total Neto $ 74.498
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.155
TOTAL OC $ 88.653


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.