Orden de Compra. Nº3705-202-SE23 "CONVENIO SUMINISTRO LIBRERÍA DIDECO-SOCIAL SP19755"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-202-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-04-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO LIBRERÍA DIDECO-SOCIAL SP19755
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-121-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO.- del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 47891,4
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor herminiamiqueliturra
Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T. 7.678.679-8
Sucursal herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro9UnidadCUADERNO 1/2 OFICIO 120 HOJAS.-CUADERNO 1/2 OFICIO 120 HOJAS.- $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.910 $ 44.910
14111509
Artículos de papelería15ResmaPAPEL FOTOGRÁFICO TAMAÑO CARTA.-PAPEL FOTOGRÁFICO TAMAÑO CARTA.- $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
14111509
Artículos de papelería15UnidadPAPEL FOTOGRÁFICO TAMAÑO OFICIO.-PAPEL FOTOGRÁFICO TAMAÑO OFICIO.- $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.250 $ 65.250
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADOR DE COLORES.-DESTACADOR DE COLORES.- $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44121505
Sobres especiales5UnidadSOBRE AMERICANO BLANCO.-SOBRE AMERICANO BLANCO.- $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
44121802
Líquido corrector10UnidadCORRECTOR LAPIZ 7 ML.-CORRECTOR LAPIZ 7 ML.- $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
44121704
Lápiz pasta133UnidadLAPIZ PASTA PUNTA MEDIA COLORES LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA COLORES $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.200 $ 53.200
Total Neto $ 252.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.891
TOTAL OC $ 299.951


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.