Orden de Compra. Nº
3705-238-SE26
"
SUMINSITRO DE FERRETERIA, DIDECO-SOCIAL, SP 24760
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3705-238-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
SUMINSITRO DE FERRETERIA, DIDECO-SOCIAL, SP 24760
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3705-8-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado o-835 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 205
Comuna
Los Sauces
Impuesto
169341,87
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Razón Social
MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES
R.U.T.
9.456.130-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
22101614
Revestimientos de pavimento de hormigón
1
Bidón
ACELERANTE DE FRAGUADO DE HORMIGONES (SIKA O CABE) .-
ACELERANTE DE FRAGUADO DE HORMIGONES (SIKA O CABE) .-
$ 15.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.882
$ 15.882
30111601
Cemento
12
Bolsa
BOLSAS DE CEMENTO DE 25 KG.-
BOLSAS DE CEMENTO DE 25 KG.-
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.384
$ 45.384
11111701
Arena silícea
1
Unidad
1 1/2 METROS CUBICOS DE ARENA GRUESA.-
1 1/2 METROS CUBICOS DE ARENA GRUESA.-
$ 25.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
31201606
Calafateos
2
Unidad
SILICONA TAPAGOTERAS.-
SILICONA TAPAGOTERAS.-
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
11121610
Maderas duras
8
Unidad
PALOS 2*2*3.20 PINO BRUTO.-
PALOS 2*2*3.20 PINO BRUTO.-
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.704
$ 12.704
11101719
Cinc
51
Unidad
ZINC ACANALADO 3.66 M.-
ZINC ACANALADO 3.66 M.-
$ 10.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 552.840
$ 552.840
11121610
Maderas duras
4
Unidad
PIEZA DE MADERA 1*5*3.20.-
PIEZA DE MADERA 1*5*3.20.-
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.688
$ 6.688
11101506
Yeso
7
Unidad
YESO CARTÓN 10 MM.-
YESO CARTÓN 10 MM.-
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.234
$ 38.234
31163301
Plancha de relleno
20
Unidad
PLANCHAS DE FIBROCEMENTO 9 MM.-
PLANCHAS DE FIBROCEMENTO 9 MM.-
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.460
$ 134.460
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
PVC SANITARIO 75*6 M.-
PVC SANITARIO 75*6 M.-
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.479
$ 7.479
27121704
Uniones Hidráulicas
9
Unidad
GANCHO PARA CANAL PVC.-
GANCHO PARA CANAL PVC.-
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.268
$ 11.268
39121202
Canalización eléctrica
6
Unidad
UNIÓN PARA CANALETA PVC HIDRÁULICA 25 MM.-
UNIÓN PARA CANALETA PVC HIDRÁULICA 25 MM.-
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.032
$ 10.032
11111611
Grava
1
Metro Cúbico
RIPIO.-
RIPIO.-
$ 25.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
Total Neto
$ 891.273
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 169.342
TOTAL OC
$ 1.060.615
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.