Orden de Compra. Nº
3705-259-SE20
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COLACIONES PERSONAL CESFAM ADMINISTRACIÓN SP15251
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3705-259-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-04-2020
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES PERSONAL CESFAM ADMINISTRACIÓN SP15251
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3705-137-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 613 del sistema cas-chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T.
69.180.300-7
Dirección de Facturación
Ercilla 205
Comuna
Los Sauces
Impuesto
37681,18
Dirección de Envío de la Factura
Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EL BARATILLO
Razón Social
PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS
R.U.T.
10.924.142-3
Sucursal
EL BARATILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131801
Queso natural
8
Unidad
QUESO LAMINADO DE 1/4.-
QUESO LAMINADO DE 1/4.-
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.088
$ 10.088
50192503
Rellenos de sándwich frescos
8
Unidad
JAMÓN PAVO DE 1/4.-
JAMÓN PAVO DE 1/4.-
$ 1.576,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.608
$ 12.608
50181901
Pan fresco
8
Unidad
PAN DE MOLDE.-
PAN DE MOLDE.-
$ 1.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.096
$ 12.096
50131801
Queso natural
5
Unidad
QUESILLO FRESCO.-
QUESILLO FRESCO.-
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.850
$ 21.850
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Pack
JUGO EN CAJA 200 CC 24 UNIDADES.-
JUGO EN CAJA 200 CC 24 UNIDADES.-
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
50202310
Agua mineral
10
Pack
AGUA MINERAL CCU CON GAS 500 CC 6 UNIDADES.-
AGUA MINERAL CCU CON GAS 500 CC 6 UNIDADES.-
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.250
$ 30.250
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Pack
GALLETA MCKAY NIZA 160 GRS 24 UNIDADES.-
GALLETA MCKAY NIZA 160 GRS 24 UNIDADES.-
$ 13.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.327
$ 39.327
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Pack
GALLETA MCKAY MANTEQUILLA 160 GRS 24 UNIDADES.-
GALLETA MCKAY MANTEQUILLA 160 GRS 24 UNIDADES.-
$ 13.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.327
$ 39.327
50131701
Leche o productos de mantequilla
10
Pack
LECHE SABORIZADA COLUN FRUTILLA 200 CC 6 UNIDADES.-
LECHE SABORIZADA COLUN FRUTILLA 200 CC 6 UNIDADES.-
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.650
$ 17.650
Total Neto
$ 198.322
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.681
TOTAL OC
$ 236.003
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.