Orden de Compra. Nº3705-259-SE20 "COLACIONES PERSONAL CESFAM ADMINISTRACIÓN SP15251"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-259-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2020
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PERSONAL CESFAM ADMINISTRACIÓN SP15251
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-137-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 613 del sistema cas-chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 37681,18
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL BARATILLO
Razón Social PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS
R.U.T. 10.924.142-3
Sucursal EL BARATILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural8UnidadQUESO LAMINADO DE 1/4.-QUESO LAMINADO DE 1/4.- $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.088 $ 10.088
50192503
Rellenos de sándwich frescos8UnidadJAMÓN PAVO DE 1/4.-JAMÓN PAVO DE 1/4.- $ 1.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.608 $ 12.608
50181901
Pan fresco8UnidadPAN DE MOLDE.-PAN DE MOLDE.- $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096
50131801
Queso natural5UnidadQUESILLO FRESCO.-QUESILLO FRESCO.- $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850
50202304
Jugos y néctar envasados3PackJUGO EN CAJA 200 CC 24 UNIDADES.-JUGO EN CAJA 200 CC 24 UNIDADES.- $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
50202310
Agua mineral10PackAGUA MINERAL CCU CON GAS 500 CC 6 UNIDADES.-AGUA MINERAL CCU CON GAS 500 CC 6 UNIDADES.- $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.250
50181905
Galletas dulces o pastelitos3PackGALLETA MCKAY NIZA 160 GRS 24 UNIDADES.-GALLETA MCKAY NIZA 160 GRS 24 UNIDADES.- $ 13.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.327 $ 39.327
50181905
Galletas dulces o pastelitos3PackGALLETA MCKAY MANTEQUILLA 160 GRS 24 UNIDADES.-GALLETA MCKAY MANTEQUILLA 160 GRS 24 UNIDADES.- $ 13.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.327 $ 39.327
50131701
Leche o productos de mantequilla10PackLECHE SABORIZADA COLUN FRUTILLA 200 CC 6 UNIDADES.-LECHE SABORIZADA COLUN FRUTILLA 200 CC 6 UNIDADES.- $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650
Total Neto $ 198.322
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.681
TOTAL OC $ 236.003


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.