Orden de Compra. Nº3705-337-AG25 "compra ágil: 3705-297-COT25 DIDECO-PRLAC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3705-337-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3705-297-COT25 DIDECO-PRLAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 205
Comuna Los Sauces
Impuesto 54126,06
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA DEL CARMEN
Razón Social SANDRA DEL CARMEN MARÍN HENRÍQUEZ
R.U.T. 15.646.051-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel1UnidadSERVICIO DE COFFE BREAK PARA EXPOSICIÓN LUZ QUE CREA Y CUIDA, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOSSERVICIO DE COFFE BREAK PARA EXPOSICIÓN LUZ QUE CREA Y CUIDA, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 284.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.874 $ 284.874
Total Neto $ 284.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.126
TOTAL OC $ 339.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.646.051-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.